Configurar Fornecedores/Compras

A área de Fornecedores/Compras permite que parametrize os principais campos desta área. Aceda a, Sistema | Preferências | Compras.

Preencher os campos seguintes.

Fornecedores Condição de pagamento

Atribua uma das seguintes condições de pagamento, a surgir por omissão na Ficha de Fornecedor.

  • Factura a 30 dias;
  • Factura a 45 dias;
  • Factura a 60 dias;
  • Fim do mês;
  • Próximo dia 30;
  • Próximo mês dia 31;
  • Prestações;
  • Factura a 90 dias;
  • Próximo dia 25 + 2 meses.

Método de pagamento

  • Defina um dos métodos de pagamento a surgir por defeito na Ficha de Fornecedor:
  • Outros (Paypal, Checkout…);
  • Pagamento em numerário;
  • Pagamento por Multibanco;
  • Emissão de Cheque;
  • Transferência bancária.
Compras Valide a seguinte opção, caso pretenda a identificação do documento de origem do fornecedor seja obrigatória.

  • Obrigatório identificar documento do fornecedor.

Indique um dos preços a sugerir:

  • Preço Custo Último (Artigo);
  • Preço Custo Médio (Artigo);
  • Preço Custo Padrão (Artigo);
  • Preço Custo Último (Fornecedor);
  • Preço Referência (Fornecedor);
  • Preço Última Compra (Fornecedor);
  • Preço Unitário de 1 a 5.

Definir o modo de Expedição

  • CTT;
  • Transporte;
  • Nossa ou Vossa Viatura;
  • Via aérea;
  • Comboio ou Barco.

O Local da Carga e de Descarga

Selecionar uma das opções:

Nossas ou Vossas Instalações ou noutro Local a definir por si.

 

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